Повышение ставки НДС и расширение круга плательщиков с 2026 года: что нужно знать организациям и специалистам 1С

 

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, которые затрагивают ставку НДС и круг его плательщиков. Эти изменения коснутся практически всех отраслей — от торговли и услуг до производства и бюджетной сферы.

Ниже — краткое, но ёмкое руководство: что изменится, кому нужно готовиться заранее и какие настройки потребуется проверить в 1С.


1. Повышение ставки НДС: новые значения с 2026 года

Согласно проекту изменений, базовая ставка НДС будет увеличена.

Новая основная ставка НДС:

  • с 20% → до 22% (плановое повышение с 1 января 2026 года).

Это коснётся:

  • реализации товаров и услуг внутри РФ,
  • импортных операций,
  • большинства операций, не подпадающих под льготы.

Льготные ставки сохраняются, но их перечень может быть пересмотрен:

  • 10% — социально значимые товары, медицина, детские товары (возможны уточнения по конкретным группам),
  • 0% — экспорт, отдельные категории услуг.

⚠️ Бухгалтерам важно отслеживать официальную редакцию перечней льготных товаров: изменения могут быть утверждены ближе к IV кварталу 2025.


2. Расширение круга плательщиков НДС

С 2026 года планируется расширение числа организаций, обязанных уплачивать НДС.

Кого добавят в круг плательщиков:

  1. Часть организаций на специальных режимах, если их обороты превышают определённый порог.
    (Порог уточняется — по предварительным данным, рассматривается диапазон 60–100 млн рублей в год.)
  2. Компании, оказывающие электронные услуги, в том числе работающие через маркетплейсы.
  3. Индивидуальные предприниматели в отдельных сферах деятельности — если оборот или вид деятельности соответствует новым критериям.
  4. Некоторые услуги, ранее полностью освобождённые от НДС (например, отдельные категории образовательных или посреднических услуг).

Это означает, что с 2026 года часть субъектов, ранее не сталкивавшихся с НДС вообще, будут обязаны:

  • встать на учёт как плательщики НДС,
  • вести раздельный учёт,
  • формировать декларации,
  • корректно настраивать учётную систему.

3. Как подготовиться к изменениям в 1С

Ниже — список действий для бухгалтера и ИТ-специалиста по 1С.

Что проверить и подготовить:

  1. Обновления конфигурации 1С
    • Установить последние релизы перед 2026 годом — они включат корректировки ставок НДС.
  2. Ставки НДС в номенклатуре
    • Проверить карточки товаров и услуг.
    • Убедиться, что нет вручную созданных пользовательских ставок.
  3. Цены и прайс-листы
    • Уточнить, включён НДС или нет.
    • Если включён — пересчитать с учётом новой ставки.
  4. Договоры с контрагентами
    • Перепроверить условия цен: «с НДС» или «без НДС».
    • При необходимости подготовить дополнительные соглашения.
  5. Справочники и настройки учёта
    • «Учетная политика»
    • «Настройки налогов»
    • «Настройки продаж/закупок»
  6. Отчётность
    • Подготовиться к изменениям в декларации по НДС (ФНС почти всегда обновляет форму).
  7. Обработка переходных операций (декабрь–январь)
    • Отгрузка в 2025, оплата в 2026 и наоборот — возможны разные ставки, нужно следить за датой факта хозяйственной операции.

4. Кому нужно готовиться заранее

  • Торговым компаниям — изменение ценовой политики.
  • Сферам услуг — переходные документы (акты, авансы).
  • Производственным предприятиям — корректировка калькуляций.
  • Бюджетным учреждениям — проверка статуса плательщика НДС.
  • Организациям на спецрежимах — особенно тем, чьи обороты приближаются к порогу.
  • Интернет-бизнесу и маркетплейсам — расширение обязанностей.

5. Что делать прямо сейчас

  1. Отслеживать утверждение окончательной редакции закона (обычно в ноябре–декабре).
  2. Проверить обороты компании — попадёте ли вы в круг новых плательщиков.
  3. Подготовить список товаров/услуг, цены на которые изменятся.
  4. Провести ревизию учётной политики.
  5. Согласовать действия между бухгалтерией, юристами, отделом продаж и ИТ-службой.

Вывод

Повышение ставки НДС и расширение числа плательщиков с 2026 года — одно из крупнейших изменений налоговой системы за последние годы.
Оно затрагивает большинство организаций — и требует своевременной подготовки учётной системы, договоров, цен и настроек в 1С.

Чем раньше компания начнёт подготовку, тем меньше рисков столкнуться с ошибками в учёте, доначислениями и штрафами.

By admin